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今天是2019年4月13日 星期六歡迎進(jìn)入開(kāi)平市自然資源局!
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開(kāi)平市國(guó)土資源局本級(jí)2016年部門決算公開(kāi)
發(fā)布日期:2017-10-31 14:43
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第一部分   開(kāi)平市國(guó)土資源局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分  開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分   開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年部門決算情況說(shuō)明
 
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
第一部分   開(kāi)平市國(guó)土資源局概況
(一)部門主要職能
開(kāi)平市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門,受江門市國(guó)土資源局和開(kāi)平市政府領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求,納入本部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè),包括:行政單位1個(gè):開(kāi)平市國(guó)土資源局本級(jí);事業(yè)單位2個(gè):開(kāi)平市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、開(kāi)平市國(guó)土資源信息中心。
 
第二部分   開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開(kāi)8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格也要公開(kāi),并在合計(jì)欄以零填列。格式如下:
 
收入支出決算總表
 
 
 
 
 
公開(kāi)01表
部門:開(kāi)平市國(guó)土資源局
 
 
 
 
單位:萬(wàn)元
收入
支出
項(xiàng)    目
行次
決算數(shù)
項(xiàng)    目
行次
決算數(shù)
欄    次
 
1
欄    次
 
2
一、財(cái)政撥款收入
1
19478.34 
一、一般公共服務(wù)支出
14
 
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
2
 
二、外交支出
15
 
三、事業(yè)收入
3
277.77 
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
16
302.34 
四、經(jīng)營(yíng)收入
4
 
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
17
69.71 
五、附屬單位上繳收入
5
 
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
18
17946.54 
六、其他收入
6
6.00 
十二、農(nóng)林水支出
19
200.00 
 ……
7
 
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
20
1147.95 
 
8
 
十九、住房保障支出
21
 96.56
本年收入合計(jì)
9
19762.11 
本年支出合計(jì)
22
19762.11
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
10
 
       結(jié)余分配
23
 
   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
11
 
   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
24
 
 
12
 
 
25
 
總計(jì)
13
19762.11 
總計(jì)
26
19762.11
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
 
收入決算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
公開(kāi)02表

部門: 開(kāi)平市國(guó)土資源局       
 
 
 
 
 
 
單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位上繳收入
其他收入

功能分類科目編碼
科目名稱


欄次
1
2
3
4
5
6
7

合計(jì)
 
 
 
 
 
 
 

208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
302.34
261.09
0.00
41.26
0.00
0.00
0.00

20805
行政事業(yè)單位離退休
200.69
182.61
0.00
18.08
0.00
0.00
0.00

2080501
  歸口管理的行政單位離退休
141.10
141.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2080502
  事業(yè)單位離退休
59.60
41.51
0.00
18.08
0.00
0.00
0.00

20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
101.65
78.48
0.00
23.17
0.00
0.00
0.00

2089901
  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
101.65
78.48
0.00
23.17
0.00
0.00
0.00

210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
68.71
45.54
0.00
23.17
0.00
0.00
0.00

21005
醫(yī)療保障
68.71
45.54
0.00
23.17
0.00
0.00
0.00

2100501
行政單位醫(yī)療
36.06
36.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2100502
事業(yè)單位醫(yī)療
32.65
9.48
0.00
23.17
0.00
0.00
0.00

212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
17,946.54
17,946.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
6.30
6.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2120199
  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
6.30
6.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21208
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
12,415.06
12,415.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2120801
  征地和拆遷補(bǔ)償支出
6,684.57
6,684.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2120802
  土地開(kāi)發(fā)支出
4,555.31
4,555.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2120805
  補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
1,035.00
1,035.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2120899
  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
140.18
140.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21210
國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
2,178.00
2,178.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2121001
征地和拆遷補(bǔ)償支出
2,168.00
2,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2121002
土地開(kāi)發(fā)支出
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21212
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
3,347.18
3,347.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2121202
  基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出
1,673.59
1,673.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2121203
  土地整理支出
1,673.59
1,673.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

213
農(nóng)林水支出
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21307
農(nóng)村綜合改革
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2130799
  其他農(nóng)村綜合改革支出
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

220
國(guó)土海洋氣象等支出
1,147.95
947.02
0.00
194.93
0.00
0.00
6.00

22001
國(guó)土資源事務(wù)
1,147.95
947.02
0.00
194.93
0.00
0.00
6.00

2200101
  行政運(yùn)行
800.24
794.24
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00

2200150
  事業(yè)運(yùn)行
347.71
152.78
0.00
194.93
0.00
0.00
0.00

221
住房保障支出
96.56
78.15
0.00
18.42
0.00
0.00
0.00

22102
住房改革支出
96.56
78.15
0.00
18.42
0.00
0.00
0.00

2210201
  住房公積金
96.56
78.15
0.00
18.42
0.00
0.00
0.00

……
……
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 












 
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。
 
 
 
 
 
支出決算表

 
 
 
 
 
 
 
 
公開(kāi)03表

部門:開(kāi)平市國(guó)土資源局 
 
 
 
 
 
單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼
科目名稱


欄次
1
2
3
4
5
6

合計(jì)
19762.11
1615.57
18146.54
0.00
0.00
0.00

208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
302.34
302.34
0.00
0.00
0.00
0.00

20805
行政事業(yè)單位離退休
200.69
200.69
0.00
0.00
0.00
0.00

2080501
  歸口管理的行政單位離退休
141.10
141.10
0.00
0.00
0.00
0.00

2080502
  事業(yè)單位離退休
59.60
59.60
0.00
0.00
0.00
0.00

20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
101.65
101.65
0.00
0.00
0.00
0.00

2089901
  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
101.65
101.65
0.00
0.00
0.00
0.00

210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
68.71
68.71
0.00
0.00
0.00
0.00

21005
醫(yī)療保障
68.71
68.71
0.00
0.00
0.00
0.00

2100501
  行政單位醫(yī)療
36.06
36.06
0.00
0.00
0.00
0.00

2100502
  事業(yè)單位醫(yī)療
32.65
32.65
0.00
0.00
0.00
0.00

212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
17,946.54
0.00
17,946.54
0.00
0.00
0.00

21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
6.30
0.00
6.30
0.00
0.00
0.00

2120199
  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
6.30
0.00
6.30
0.00
0.00
0.00

21208
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
12,415.06
0.00
12,415.06
0.00
0.00
0.00

2120801
  征地和拆遷補(bǔ)償支出
6,684.57
0.00
6,684.57
0.00
0.00
0.00

2120802
  土地開(kāi)發(fā)支出
4,555.31
0.00
4,555.31
0.00
0.00
0.00

2120805
  補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
1,035.00
0.00
1,035.00
0.00
0.00
0.00

2120899
  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
140.18
0.00
140.18
0.00
0.00
0.00

21210
國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
2,178.00
0.00
2,178.00
0.00
0.00
0.00

2121001
  征地和拆遷補(bǔ)償支出
2,168.00
0.00
2,168.00
0.00
0.00
0.00

2121002
  土地開(kāi)發(fā)支出
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00

21212
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
3,347.18
0.00
3,347.18
0.00
0.00
0.00

2121202
  基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出
1,673.59
0.00
1,673.59
0.00
0.00
0.00

2121203
  土地整理支出
1,673.59
0.00
1,673.59
0.00
0.00
0.00

213
農(nóng)林水支出
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00

21307
農(nóng)村綜合改革
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00

2130799
  其他農(nóng)村綜合改革支出
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00

220
國(guó)土海洋氣象等支出
1,147.95

0.00
0.00
0.00
0.00

22001
國(guó)土資源事務(wù)
1,147.95
1,147.95
0.00
0.00
0.00
0.00

2200101
  行政運(yùn)行
800.24
800.24
0.00
0.00
0.00
0.00

2200150
  事業(yè)運(yùn)行
347.71
347.71
0.00
0.00
0.00
0.00

221
住房保障支出
96.56
96.56
0.00
0.00
0.00
0.00

22102
住房改革支出
96.56
96.56
0.00
0.00
0.00
0.00

2210201
  住房公積金
96.56
96.56
0.00
0.00
0.00
0.00

……
……
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。
 
財(cái)政撥款收入支出決算總表
 
 
 
 
 
 
 
公開(kāi)04表
部門:開(kāi)平市國(guó)土資源局 
 
 
 
 
單位:萬(wàn)元
收入
支出
項(xiàng)    目
行次
金額
項(xiàng)    目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄    次
 
1
欄    次
 
2
3
4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
1538.10 
一、一般公共服務(wù)支出
15
 
 
 
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
17940.24 
二、外交支出
16
 
 
 
 
3
 
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
17
261.09
261.09
0.00
 
4
 
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
18
45.54
45.54
 
 
5
 
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
19
17946.54
6.3
17940.24
 
6
 
十二、農(nóng)林水支出
20
200.00
200.00
 
 
7
 
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
21
947.02
947.02
 
 
8
 
十九、住房保障支出
22
78.15
78.15
 
本年收入合計(jì)
9
19478.34
本年支出合計(jì)
23
19478.34
1538.10
17940.24
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
10
 
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
24
 
 
 
  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
11
 
 
25
 
 
 
  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
總計(jì)
14
19478.34
總計(jì)
28
19478.34
1538.10
17940.24









注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。
 
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 
 
 
 
 
公開(kāi)05表

部門:開(kāi)平市國(guó)土資源局
 
 
單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目
本年支出合計(jì)
基本支出 
項(xiàng)目支出

功能分類科目編碼
科目名稱



欄次
1
2
3

合計(jì)
1538.10
1331.79
206.30

208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
261.09
261.09
0.00

20805
行政事業(yè)單位離退休
182.61
182.61
0.00

2080501
  歸口管理的行政單位離退休
141.10
141.10
0.00

2080502
  事業(yè)單位離退休
41.51
41.51
0.00

20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
78.48
78.48
0.00

2089901
  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
78.48
78.48
0.00

210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
45.54
45.54
0.00

21005
醫(yī)療保障
45.54
45.54
0.00

2100501
  行政單位醫(yī)療
36.06
36.06
0.00

2100502
  事業(yè)單位醫(yī)療
9.48
9.48
0.00

212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
6.30
0.00
6.30

21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
6.30
0.00
6.30

2120199
  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
6.30
0.00
6.30

213
農(nóng)林水支出
200.00
0.00
200.00

21307
農(nóng)村綜合改革
200.00
0.00
200.00

2130799
  其他農(nóng)村綜合改革支出
200.00
0.00
200.00

220
國(guó)土海洋氣象等支出
947.02
947.02
0.00

22001
國(guó)土資源事務(wù)
947.02
947.02
0.00

2200101
  行政運(yùn)行
794.24
794.24
0.00

2200150
  事業(yè)運(yùn)行
152.78
152.78
0.00

221
住房保障支出
78.15
78.15
0.00

22102
住房改革支出
78.15
78.15
0.00

2210201
  住房公積金
78.15
78.15
0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
 
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 
 
 
 
 
公開(kāi)06表

部門:開(kāi)平市國(guó)土資源局
 
 
單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目
本年支出合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
科目名稱



欄次
1
2
3

合計(jì)
1331.79
1199.32
132.47

301
工資福利支出
890.67
890.67
 

30101
基本工資
212.27
212.27
 

30102
津貼補(bǔ)貼
370.06
370.06
 

30103
獎(jiǎng)金
123.93
123.93
 

30104
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
0.00
0.00
 

30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
0.00
0.00
 

30107
績(jī)效工資
0.00
0.00
 

30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
124.02
124.02
 

30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
0.00
0.00
 

30199
其他工資福利支出
60.38
60.38
 

302
商品和服務(wù)支出
122.58
 
122.58

30201
辦公費(fèi)
2.66
 
2.66

30202
印刷費(fèi)
0.00
 
0.00

30203
咨詢費(fèi)
0.00
 
0.00

30204
手續(xù)費(fèi)
2.78
 
2.78

30205
水費(fèi)
3.69
 
3.69

30206
電費(fèi)
15.27
 
15.27

30207
郵電費(fèi)
15.58
 
15.58

30208
取暖費(fèi)
0.00
 
0.00

30209
物業(yè)管理費(fèi)
0.00
 
0.00

30211
差旅費(fèi)
2.40
 
2.40

30212
因公出國(guó)(境)費(fèi)用
0.00
 
0.00

30213
維修(護(hù))費(fèi)
1.39
 
1.39

30214
租賃費(fèi)
0.00
 
0.00

30215
會(huì)議費(fèi)
0.00
 
0.00

30216
培訓(xùn)費(fèi)
0.91
 
0.91

30217
公務(wù)接待費(fèi)
9.31
 
9.31

30218
專用材料費(fèi)
0.00
 
0.00

30224
被裝購(gòu)置費(fèi)
0.00
 
0.00

30225
專用燃料費(fèi)
0.00
 
0.00

30226
勞務(wù)費(fèi)
0.00
 
0.00

30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
4.98
 
4.98

30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2.41
 
2.41

30229
福利費(fèi)
0.59
 
0.59

30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
10.07
 
10.07

30239
其他交通費(fèi)用
48.68
 
48.68

30240
稅金及附加費(fèi)用
0.00
 
0.00

30299
其他商品和服務(wù)支出
1.86
 
1.86

303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
308.65
308.65
 

30301
離休費(fèi)
0.00
0.00
 

30302
退休費(fèi)
182.61
182.61
 

30303
退職(役)費(fèi)
0.00
0.00
 

30304
撫恤金
0.00
0.00
 

30305
生活補(bǔ)助
0.00
0.00
 

30306
救濟(jì)費(fèi)
0.00
0.00
 

30307
醫(yī)療費(fèi)
0.00
0.00
 

30308
助學(xué)金
0.00
0.00
 

30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
0.96
0.96
 

30310
生產(chǎn)補(bǔ)貼
0.00
0.00
 

30311
住房公積金
78.15
78.15
 

30312
提租補(bǔ)貼
0.00
0.00
 

30313
購(gòu)房補(bǔ)貼
0.00
0.00
 

30314
采暖補(bǔ)貼
0.00
0.00
 

30315
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
0.00
0.00
 

30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
46.94
46.94
 

310
其他資本性支出
9.89
 
9.89

31001
房屋建筑物購(gòu)建
0.00
 
0.00

31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
9.89
 
9.89

31003
專用設(shè)備購(gòu)置
0.00
 
0.00

31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
 
0.00

31006
大型修繕
0.00
 
0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。
 
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公開(kāi)07表
部門:開(kāi)平市國(guó)土資源局
 
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬(wàn)元
2016年度預(yù)算數(shù)
2016年度決算數(shù)
合計(jì)
因公出國(guó)(境)費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)
因公出國(guó)(境)費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27.50
0.00
10.00
0.00
14.00
13.50
19.38
0.00
10.07
0.00
10.07
9.31














注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)2016年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。
 
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 
 
 
 
 
 
 
 
公開(kāi)08表

部門:開(kāi)平市國(guó)土資源局
 
 
 
 
 
單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼
科目名稱
小計(jì)
基本支出 
項(xiàng)目支出



欄次
1
2
3
4
5
6

合計(jì)
0.00
17,940.24
17,940.24
0.00
17,940.24
0.00

212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
17,940.24
17,940.24
0.00
17,940.24
0.00

21208
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
0.00
12,415.06
12,415.06
0.00
12,415.06
0.00

2120801
  征地和拆遷補(bǔ)償支出
0.00
6,684.57
6,684.57
0.00
6,684.57
0.00

2120802
  土地開(kāi)發(fā)支出
0.00
4,555.31
4,555.31
0.00
4,555.31
0.00

2120805
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
0.00
1,035.00
1,035.00
0.00
1,035.00
0.00

2120899
  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
0.00
140.18
140.18
0.00
140.18
0.00

21210
國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
0.00
2,178.00
2,178.00
0.00
2,178.00
0.00

2121001
  征地和拆遷補(bǔ)償支出
0.00
2,168.00
2,168.00
0.00
2,168.00
0.00

2121002
  土地開(kāi)發(fā)支出
0.00
10.00
10.00
0.00
10.00
0.00

21212
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
0.00
3,347.18
3,347.18
0.00
3,347.18
0.00

2121202
  基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出
0.00
1,673.59
1,673.59
0.00
1,673.59
0.00

2121203
  土地整理支出
0.00
1,673.59
1,673.59
0.00
1,673.59
0.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分   開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度總收入19,762.11萬(wàn)元,其中本年收入19,762.11 萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入19,478.34萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加10,250.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.07 %。主原因是政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出較上年增加11,631.94萬(wàn)元(本年為17,940.24萬(wàn)元,上年為6,308.30萬(wàn)元),增加184.39%
2.事業(yè)收入277.77萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加277.77 萬(wàn)元,增長(zhǎng)100 %。主要原因:根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整的要求,開(kāi)平市房地產(chǎn)交易登記所與市土地登記中心整合新組建開(kāi)平市不動(dòng)產(chǎn)登記中心,屬于二類事業(yè)單位,使到事業(yè)撥款收入同時(shí)增加。
3.其他收入6.00萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加6.00 萬(wàn)元,增長(zhǎng)100 %。主要原因:開(kāi)平市房地產(chǎn)交易登記所與市土地登記中心整合后,新增對(duì)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行登記網(wǎng)絡(luò)辦公租賃費(fèi)撥款收入。
(二)年度支出總體情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度總支出19,762.11萬(wàn)元,其中本年支出19,762.11萬(wàn)元。具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)302.34萬(wàn)元,主要用于離退休人員離退休費(fèi)。比2015年決算數(shù)增加86.65萬(wàn)元,增加36.38%。主要原因是退休人員增員和繳費(fèi)基數(shù)增加造成。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)68.71萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。比2015年決算數(shù)增加17.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.38%,主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)17,946.54萬(wàn)元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等等。比2015年決算數(shù)增加11,638.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)184.49%,主要原因是征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)和土地開(kāi)發(fā)等大幅增加。
4.農(nóng)林水支出(類)200.00萬(wàn)元,主要是開(kāi)平市1:1000航空攝影測(cè)量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出。比2015年決算數(shù)減少1,473.59萬(wàn)元,下降88.05%,主要原因是調(diào)整了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目核算科目,減少一般公共預(yù)算財(cái)政支出1,673.59萬(wàn)元。
5.國(guó)土海洋氣象等支出(類)1,147.95萬(wàn)元,主要用于本級(jí)行政局人員支出、公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加251.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.10%,主要原因:一是2016年進(jìn)行了機(jī)關(guān)事業(yè)工資績(jī)效調(diào)整,增加支出147.55萬(wàn)元,二是國(guó)土資源信息化及商品與服務(wù)支出增加23.19萬(wàn)元等。
6.住房保障支出(類)96.56萬(wàn)元,主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。比2015年決算數(shù)增加19.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.59%,主要原因是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加造成的。
 
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度收入合計(jì)19,762.11 萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款收入19,478.34萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的98.56%。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)261.09萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的2.41%。主要是行政單位離退休(款)中的歸口管理的行政單位離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)45.54萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.55%。包括醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療36.06萬(wàn)元,事業(yè)單位醫(yī)療9.48萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)17,946.54萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的68.36%。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(款)6.30萬(wàn)元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)12,415.06萬(wàn)元(征地各拆遷補(bǔ)償支出(款)6,684.57萬(wàn)元、土地開(kāi)發(fā)支出(款)4,555.31萬(wàn)元、補(bǔ)助農(nóng)民支出(款)1,035.00萬(wàn)元和其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出(款)140.18萬(wàn)元),國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)2,178.00萬(wàn)元,新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)3,347.18萬(wàn)元(基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出(款)3,347.18萬(wàn)元)。
農(nóng)林水支出(類)200.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的18.13%。主要用于農(nóng)村綜合改革(款)的開(kāi)平市1:1000航空攝影測(cè)量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出。
國(guó)土海洋氣象等支出(類)947.02萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的9.71%。
國(guó)土資源事務(wù)(款)包括行政運(yùn)行794.24萬(wàn)元,事業(yè)運(yùn)行152.78萬(wàn)元。
住房保障支出(類)78.15萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.84%。主要用于住房改革(款)中的住房公積金支出。
(二)事業(yè)收入277.77萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的1.40 %。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)41.26萬(wàn)元,占事業(yè)收入的14.85%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)23.17萬(wàn)元,占事業(yè)收入的8.34%。主要用于事業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。
國(guó)土海洋氣象等支出(類)194.93萬(wàn)元,占事業(yè)收入的70.18%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出。
住房保障支出(類)18.42萬(wàn)元,占事業(yè)收入的6.63%。主要用于住房公積金支出。
(三)其他收入6.00 萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.04 %。
其中:國(guó)土海洋氣象等支出6.00萬(wàn)元,占其他收入的100.00%。主要用于開(kāi)平市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬登記網(wǎng)絡(luò)辦公租賃費(fèi)支出。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度支出合計(jì)19,762.11 萬(wàn)元。具體如下;
(一)基本支出1,615.57萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的8.17 %。
其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)302.34萬(wàn)元,主要用于離退休人員離退休費(fèi)(款)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)68.71萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出(款)。國(guó)土海洋氣象等支出(類)1,147.96萬(wàn)元,主要用于本局出國(guó)土資源事務(wù)(款)的人員支出、公用辦公支。住房保障支出96.56萬(wàn)元,主要用于住房改革(款)中的住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。
(二)項(xiàng)目支出18,146.54萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.83 %。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)17,946.54萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(款)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)、國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)的征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等。農(nóng)林水支出(類)200.00萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村綜合改革(款)的開(kāi)平市1:1000航空攝影測(cè)量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出。
 
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)19,478.34 萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,538.10萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少1,381.88萬(wàn)元,下降47.32%,主要原因是調(diào)整了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目科目,減少一般公共預(yù)算財(cái)政支出1,673.59萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款17,940.24萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增長(zhǎng)11,631.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)184.39%,主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和土地開(kāi)發(fā)等支出增加。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)19,478.34 萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,538.10萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少1,381.88萬(wàn)元,下降47.32%;主要原因是調(diào)整了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目科目,減少一般公共預(yù)算財(cái)政支出1,673.59萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出17,940.24萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加11,631.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)184.39 %;主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和土地開(kāi)發(fā)等支出增加9,958.35萬(wàn)元和基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目增加1,673.59萬(wàn)元:
分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)261.09萬(wàn)元,主要用于離退休人員離退休費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)45.54萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障(款)的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)17946.54萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(款)6.30萬(wàn)元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)12,415.06萬(wàn)元(征地各拆遷補(bǔ)償支出6,684.57萬(wàn)元、土地開(kāi)發(fā)支出4,555.31萬(wàn)元、補(bǔ)助農(nóng)民支出1,035.00萬(wàn)元和其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出140.18萬(wàn)元),國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)2,178.00萬(wàn)元,新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)3347.18萬(wàn)元等;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)的200.00萬(wàn)元,主要用于開(kāi)平市1:1000航空攝影測(cè)量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出;國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)947.02萬(wàn)元,主要用于本局人員支出、公用辦公支出,國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等; 住房保障支出(類)住房改革支出(款)78.15萬(wàn)元,主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,538.10萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的7.78%。與2015年相比,減少1,381.88萬(wàn)元,下降47.32 %。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出261.09萬(wàn)元,占16.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.54萬(wàn)元,占2.96%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.30萬(wàn)元,占0.40%;農(nóng)林水支出200.00萬(wàn)元,占13.00%;國(guó)土海洋氣象等支出947.02萬(wàn)元,占61.57%;住房保障支出78.15萬(wàn)元,占5.10%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,538.10 萬(wàn)元,具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休人員離退休(款)261.09萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加39.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.77%,主要原因是退休人員增員及增發(fā)造成。完成年初預(yù)算的115.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因退休人員退休費(fèi)和醫(yī)療保障等增加支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)45.54萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少5.59萬(wàn)元,下降10.93%,主要原因是人員減少增加及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)低。完成年初預(yù)算的97.77%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)6.30萬(wàn)元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.農(nóng)林水支出(類)200.00萬(wàn)元,主要農(nóng)村綜合改革(款)的開(kāi)平市1:1000航空攝影測(cè)量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出,比2015年決算數(shù)減少1,473.59萬(wàn)元,下降88.05%。完成年初預(yù)算的78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因開(kāi)平市1:1000航空攝影測(cè)量及正射影像圖制作項(xiàng)目需要省國(guó)土資源廳統(tǒng)一驗(yàn)收批復(fù)后,才能按合同支付項(xiàng)目款。
5.國(guó)土海洋氣象等支出(類)947.02萬(wàn)元,主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加50.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.68%,主要原因:是2016年進(jìn)行了機(jī)關(guān)事業(yè)工資績(jī)效調(diào)整,使在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資等支出增加。完成年初預(yù)算的117.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)144.02萬(wàn)元,主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)工資績(jī)效調(diào)整,在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資等支出相應(yīng)都增加。
6.住房保障支出(類)78.15萬(wàn)元,主要用于住房公積金支出(款),比2015年決算數(shù)增加0.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.83%。完成年初預(yù)算的93.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分在職人員在2016年辦理了退休手續(xù),不再繳納住房公積金。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,331.79萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出890.67萬(wàn)元,占基本支出的66.88 %。主要包括基本工資212.27元、津貼補(bǔ)貼370.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)金123.93萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)124.02萬(wàn)元、其他工資福利60.38萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出122.58萬(wàn)元,占基本支出的9.20 %。主要包括辦公費(fèi)2.66萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)2.78萬(wàn)元、水費(fèi)3.69萬(wàn)元、電費(fèi)15.27萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.40萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.31萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.98萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.41萬(wàn)元、福利費(fèi)0.59萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.07萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用48.68萬(wàn)元和其他商品和服務(wù)支出1.86萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308.65萬(wàn)元,占基本支出的23.18 %。主要包括退休費(fèi)182.61萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)46.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.96萬(wàn)元、住房公積金78.15萬(wàn)元。
(四)其他資本性支出9.89萬(wàn)元,占基本支出的0.74 %。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置9.89萬(wàn)元。
 
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.38萬(wàn)元,完成預(yù)算27.50萬(wàn)元的70.47%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算0.00萬(wàn)元的100 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.07萬(wàn)元,完成預(yù)算14.00萬(wàn)元的71.93 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.31萬(wàn)元,完成預(yù)算13.50萬(wàn)元的68.96 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少23.76萬(wàn)元,下降55.08%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15.28萬(wàn)元,下降60.27%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.48萬(wàn)元,下降47.66 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,減少公務(wù)接待次數(shù),并盡量在單位食堂安排公務(wù)接待,公務(wù)接待支出比上年減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.07萬(wàn)元,占51.96%;公務(wù)接待費(fèi)支出9.31萬(wàn)元,占48.04%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元。2015年因本單位沒(méi)有出境任務(wù)(如:參加市政府赴港招商代表團(tuán)等),所以因公出國(guó)(境)費(fèi)的回車船費(fèi)和食宿費(fèi)等支出無(wú)預(yù)算及無(wú)發(fā)生。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.07萬(wàn)元,全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為6輛,平均每輛1.68 萬(wàn)元。主要用于國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急指揮、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、耕地保護(hù)、日常業(yè)務(wù)工作用車等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出9.31萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)事業(yè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待53批次,接待人數(shù)共915人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗(yàn)收、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作檢查驗(yàn)收、開(kāi)平市數(shù)字縣(區(qū))地理空間框架建設(shè)項(xiàng)目及廣東“一村一鎮(zhèn)一地圖”建設(shè)工作項(xiàng)目督查、開(kāi)平市1:1000航空攝影測(cè)量及正射影像圖制作項(xiàng)目檢查、不動(dòng)產(chǎn)登記工作機(jī)構(gòu)成立及業(yè)務(wù)開(kāi)展情況各項(xiàng)檢查和業(yè)務(wù)交流活動(dòng)等。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.58萬(wàn)元,比2015年增加69.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.93%。主要原因是: 2016年依國(guó)家機(jī)構(gòu)政策調(diào)整,將原開(kāi)平市住建局房地產(chǎn)交易登記所并入市國(guó)土資源局新組建一個(gè)二類事業(yè)單位--開(kāi)平市不動(dòng)產(chǎn)登記中心,相應(yīng)安排了辦公經(jīng)費(fèi),因此這部分經(jīng)費(fèi)支出也隨之大幅增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額755.80萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出90.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出665.13萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額319.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的42.20%,其中:授予小微企業(yè)合同金額137.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的18.21%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查1輛,用于土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查、日常業(yè)務(wù)工作等。沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年本部門共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)、涉及項(xiàng)目金額2,576.18萬(wàn)元???jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,開(kāi)平市1:1000航空攝影測(cè)量及正射影像圖制作項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目等等都達(dá)到預(yù)期效益。其中,開(kāi)平市1:1000航空攝影測(cè)量及正射影像圖制作項(xiàng)目已基本完成全市測(cè)繪工作,上級(jí)已審核,已進(jìn)入數(shù)據(jù)整理和完善階段,為開(kāi)平農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)承包確權(quán)提供有效支撐。另外地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目已投入使用,今年以來(lái)因強(qiáng)降雨引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害較多,系統(tǒng)運(yùn)作正常,為我市有效避免因地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的人財(cái)物損失發(fā)揮了重要作用。
 
第四部分  名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款):反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。
 

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