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2015年開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)決算
發(fā)布日期:2016-11-08 15:31
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2015年開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)決算

目 錄

第一部分 開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋



第一部分 開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

(一)部門(mén)主要職責(zé)

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管開(kāi)平市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門(mén)。主要職能:

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署,擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù),組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報(bào)送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流。

3、組織開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化,完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7、組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度,提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

8、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策,完善生育管理政策,組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài),提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施,推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè),加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè),參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

11、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度,推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育,組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14、指導(dǎo)鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作,依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作,開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流與合作。

16、承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作,負(fù)責(zé)市重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級(jí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位共29個(gè),包括局本級(jí)和下屬29個(gè)行政(事業(yè))單位:行政單位開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局;參公單位開(kāi)平市衛(wèi)生監(jiān)督所;事業(yè)單位開(kāi)平市中心醫(yī)院、開(kāi)平市第二人民醫(yī)院、開(kāi)平市中醫(yī)院、開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心、開(kāi)平市婦幼保健院、開(kāi)平市第三人民醫(yī)院、開(kāi)平市水口醫(yī)院、開(kāi)平市衛(wèi)生財(cái)務(wù)結(jié)算中心、開(kāi)平市計(jì)劃生育服務(wù)站、開(kāi)平市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理服務(wù)中心、開(kāi)平市皮膚病防治站、開(kāi)平市結(jié)核病防治所、開(kāi)平市玲瓏醫(yī)院、14家基層衛(wèi)生院。



第二部分  開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年部門(mén)決算表


收入支出決算總表

公開(kāi)01表

部門(mén):開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

收入支出
項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)
欄 次
1欄 次
2
一、財(cái)政撥款收入117510.36一、一般公共服務(wù)支出140.30
二、上級(jí)補(bǔ)助收入2
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出152368.39
三、事業(yè)收入388640.43九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16102874.83
四、經(jīng)營(yíng)收入4
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出17280.69
五、附屬單位上繳收入5
十九、住房保障支出18174.59
六、其他收入6337.59
19

7

20

8

21
本年收入合計(jì)9106488.37本年支出合計(jì)22105698.80
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10962.48結(jié)余分配231773.05
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1187.27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2466.29

12

25
總計(jì)13107538.13總計(jì)26107538.13

注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。



收入決算表

公開(kāi)02表

部門(mén):開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計(jì)106488.3717510.36
88640.43

337.59
201一般公共服務(wù)支出0.300.30




20113商貿(mào)事務(wù)0.300.30




2011308招商引資0.300.30




208社會(huì)保障和就業(yè)支出2368.39631.01
1737.37


20805行政事業(yè)單位離退休2199.06461.69
1737.37


2080501歸口管理的行政單位離退休187.21187.21




2080502事業(yè)單位離退休2011.86274.48
1737.37


20808撫恤11.5511.55




2080801死亡撫恤11.5511.55




20816紅十字事業(yè)10.0010.00




2081699其他紅十字事業(yè)支出10.0010.00




20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出147.77147.77




2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出147.77147.77




210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出103664.4116423.76
86903.05

337.59
21001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)979.47979.47




2100101行政運(yùn)行429.07429.07




2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出550.4550.4




21002公立醫(yī)院75781.75967.97
74806.78

6.99
2100201綜合醫(yī)院61849.5

61842.51

6.99
2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院10840.49185.93
10654.57


2100205精神病醫(yī)院2310.91.19
2309.71


2100299其他公立醫(yī)院支出780.85780.85




21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)11079.394406.48
6370.29

302.62
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9423.392750.48
6370.29

302.62
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出16561656




21004公共衛(wèi)生10355.084601.13
5725.98

27.97
2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)545.48517.51



27.97
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)276.3276.3




2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)5292.3316.78
5275.55


2100404精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)24.8624.86




2100407其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)769.53319.1
450.43


2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)3112.343112.34




2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)300.29300.29




2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3.43.4




2100499其他公共衛(wèi)生支出30.5530.55




21005醫(yī)療保障153.32153.32




2100501行政單位醫(yī)療41.8741.87




2100502事業(yè)單位醫(yī)療81.2181.21




2100510疾病應(yīng)急救助30.2430.24




21006中醫(yī)藥542.48542.48




2100601中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)542.48542.48




21007計(jì)劃生育事務(wù)4237.24237.2




2100717計(jì)劃生育服務(wù)3144.283144.28




2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1092.921092.92




21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出535.73535.73




2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出535.73535.73




212城鄉(xiāng)社區(qū)支出280.69280.69




21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出148.62148.62




2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出11.9811.98




2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出136.64136.64




21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出132.07132.07




2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出132.07132.07




221住房保障支出174.59174.59




22102住房改革支出174.59174.59




2210201住房公積金174.59174.59




注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。



支出決算表

公開(kāi)03表

部門(mén):開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)105698.8 98243.16 7455.64 


201一般公共服務(wù)支出0.3




20113商貿(mào)事務(wù)0.3




2011308招商引資0.3




208社會(huì)保障和就業(yè)支出2368.392355.7212.67


20805行政事業(yè)單位離退休2199.06 2199.06 



2080501歸口管理的行政單位離退休187.21187.21 



2080502事業(yè)單位離退休2011.862011.86 



20808撫恤11.558.88 2.67 


2080801死亡撫恤11.558.882.67


20816紅十字事業(yè)10.00
10.00 


2081699其他紅十字事業(yè)支出10.00
10.00


20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出147.77147.77



2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出147.77147.77



210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102874.8395689.827185.00


21001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)979.47879.27100.20


2100101行政運(yùn)行429.07429.07



2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出550.40450.19100.20


21002公立醫(yī)院75245.0874672.65572.43


2100201綜合醫(yī)院60741.8960741.89



2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院11639.1811453.26185.93


2100205精神病醫(yī)院2083.162083.16



2100299其他公立醫(yī)院支出780.85394.34386.51


21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10812.199895.31916.87


2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9156.199068.1988.00


2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1656.00827.13828.87


21004公共衛(wèi)生10369.379862.89506.48


2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)566.47488.8777.6


2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)276.30255.3021.00


2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)5285.635268.8516.78


2100404精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)24.8623.861.5


2100407其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)769.53744.1825.36


2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)3112.343082.3430.00


2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)300.29
300.29


2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3.4
3.40


2100499其他公共衛(wèi)生支出30.55
30.55


21005醫(yī)療保障153.32131.4721.85


2100501行政單位醫(yī)療41.8741.87



2100502事業(yè)單位醫(yī)療81.2181.21



2100510疾病應(yīng)急救助30.248.3921.85


21006中醫(yī)藥542.4825.00517.48


2100601中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)542.4825.00517.48


21007計(jì)劃生育事務(wù)4237.20163.244073.96


2100717計(jì)劃生育服務(wù)3144.28156.492987.79


2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1092.926.751086.17


21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出535.7360.00475.73


2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出535.7360.00475.73


212城鄉(xiāng)社區(qū)支出280.6923.02257.66


21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出148.6223.02125.6


2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出11.98
11.98


2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出136.6423.02113.62


21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出132.07
132.07


2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出132.07
132.07


221住房保障支出174.59174.59



22102住房改革支出174.59174.59



2210201住房公積金174.59174.59



注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。



財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門(mén):開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng) 目

行次

金額

項(xiàng) 目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄 次


1欄次
234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款117229.67一、一般公共服務(wù)支出150.300.300
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2280.69八、社會(huì)保障和就業(yè)支出16631.01631.010

3
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1716423.7616423.7760

4
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18280.690280.69

5
十九、住房保障支出19174.59174.590

6

20



7

21



8

22


本年收入合計(jì)917510.36本年支出合計(jì)2317510.3617229.67280.69
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1066.29年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2466.2966.290
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1166.29
25


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款120
26



13

27


總計(jì)1417576.64總計(jì)2817567.6417295.96280.69

注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

部門(mén):開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱
欄次123
合計(jì)17229.6710031.77197.98
201一般公共服務(wù)支出0.300.3
20113商貿(mào)事務(wù)0.300.3
2011308招商引資0.300.3
208社會(huì)保障和就業(yè)支出631.01618.3412.67
20805行政事業(yè)單位離退休461.69461.690
2080501歸口管理的行政單位離退休187.21187.210
2080502事業(yè)單位離退休274.48274.480
20808撫恤11.558.882.67
2080801死亡撫恤11.558.882.67
20816紅十字事業(yè)10.00010.00
2081699其他紅十字事業(yè)支出10.00010.00
20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出147.77147.770
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出147.77147.770
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16423.769238.767185.00
21001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)979.47879.27100.20
2100101行政運(yùn)行429.07429.070
2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出550.4450.19100.20
21002公立醫(yī)院967.97395.53572.43
2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院185.930185.93
2100205精神病醫(yī)院1.191.190
2100299其他公立醫(yī)院支出780.85394.34386.51
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4406.483489.61916.87
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2750.482662.4888.00
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1656.00827.13828.87
21004公共衛(wèi)生4601.134094.64506.48
2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)517.51439.9177.6
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)276.3255.321.00
2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)16.78016.78
2100404精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)24.8623.361.5
2100407其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)319.1293.7425.36
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)3112.343082.3430.00
2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)300.290300.29
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3.4003.40
2100499其他公共衛(wèi)生支出30.55030.55
21005醫(yī)療保障153.32131.4721.85
2100501行政單位醫(yī)療41.8741.870.00
2100502事業(yè)單位醫(yī)療81.2181.210.00
2100510疾病應(yīng)急救助30.248.3921.85
21006中醫(yī)藥542.4825.00517.48
2100601中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)542.4825.00517.48
21007計(jì)劃生育事務(wù)4237.2163.244073.96
2100717計(jì)劃生育服務(wù)3144.28156.492987.79
2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1092.926.751086.17
21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出535.7360.00475.73
2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出535.7360.00475.73
221住房保障支出174.59174.590
22102住房改革支出174.59174.590
2210201住房公積金174.59174.590

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

部門(mén):開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
科目編碼

科目名稱

金額

301工資福利支出6369.16302商品和服務(wù)支出1286.56
30101基本工資919.6530201辦公費(fèi)80.50
30102津貼補(bǔ)貼760.7530202印刷費(fèi)44.61
30103獎(jiǎng)金197.630203咨詢費(fèi)2.00
30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)574.1130204手續(xù)費(fèi)4.14
30106伙食補(bǔ)助費(fèi)
30205水費(fèi)12.70
30107績(jī)效工資3507.8230206電費(fèi)85.84
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
30207郵電費(fèi)24.42
30109職業(yè)年金繳費(fèi)
30208取暖費(fèi)
30199其他工資福利支出409.2330209物業(yè)管理費(fèi)22.15
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
30211差旅費(fèi)8.28
30301離休費(fèi)
30212因公出國(guó)(境)費(fèi)用
30302退休費(fèi)
30213維修(護(hù))費(fèi)33.47
30303退職(役)費(fèi)
30214租賃費(fèi)34.95
30304撫恤金
30215會(huì)議費(fèi)3.12
30305生活補(bǔ)助
30216培訓(xùn)費(fèi)3.99
30306救濟(jì)費(fèi)
30217公務(wù)接待費(fèi)31.78
30307醫(yī)療費(fèi)
30218專用材料費(fèi)458.68
30308助學(xué)金
30224被裝購(gòu)置費(fèi)
30309獎(jiǎng)勵(lì)金
30225專用燃料費(fèi)6.65
30310生產(chǎn)補(bǔ)貼
30226勞務(wù)費(fèi)113.36
30311住房公積金
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)66.95
30312提租補(bǔ)貼
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.15
30313購(gòu)房補(bǔ)貼
30229福利費(fèi)16.15
30314采暖補(bǔ)貼
30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.88
30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
30239其他交通費(fèi)用7.39
30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1970.81 30240稅金及附加費(fèi)用10.43



30299其他商品和服務(wù)支出147.96



310其他資本性支出405.17



31001房屋建筑物購(gòu)建



31002辦公設(shè)備購(gòu)置5.96



31003專用設(shè)備購(gòu)置359.21



31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)



31006大型修繕



31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新



31008物資儲(chǔ)備



31009土地補(bǔ)償



31010安置補(bǔ)助



31011地上附著物和青苗補(bǔ)償



31012拆遷補(bǔ)償



31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置



31019其他交通工具購(gòu)置



31020產(chǎn)權(quán)參股



31099其他資本性支出40.00



304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼



30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼



30402事業(yè)單位補(bǔ)貼



30403財(cái)政貼息



30499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼



307債務(wù)利息支出



30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息



30707國(guó)外債務(wù)付息



399其他支出



39906贈(zèng)與



310其他資本性支出



31002辦公設(shè)備購(gòu)置



31003專用設(shè)備購(gòu)置



31099其他資本性支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。



財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

部門(mén):開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
930610613292.66060.88060.8831.78

注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。



政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

部門(mén):開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì)
280.69280.6923.02257.66
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
280.69280.6923.02257.66
21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
148.62148.6223.02125.6
2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
11.9811.98
11.98
2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
136.64136.6423.02113.62
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
132.07132.07
132.07
2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
132.07132.07
132.07

注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)09表

部門(mén):開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
930610613292.66060.88060.8831.78

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。



第三部分 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)年度收入總體情況

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度總收入106488.37萬(wàn)元,其中本年收入106488.37萬(wàn)元。具體情況如下:

1.財(cái)政撥款收入17510.36萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加3133.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.79%,主要原因:各級(jí)政府不斷加大民生資金投入,逐年提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)和市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目的各級(jí)補(bǔ)助。

2.事業(yè)收入88640.43萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加524.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%。主要原因是隨著全市經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展而增加。

3.其他收入337.59萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加133.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.53%。主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)收到的非財(cái)政撥款收入增加。

(二)年度支出總體情況

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度總支出105698.8萬(wàn)元,其中本年支出105698.8萬(wàn)元。具體情況如下:

1.  一般公共服務(wù)支出0.3萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療救濟(jì)支出,比2014年決算數(shù)增加0.3萬(wàn)元(2014年為0元)。

2.  社會(huì)保障和就業(yè)支出2368.39萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休,比2014年決算數(shù)增加428.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.06%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

3.  醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出102874.83萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加3656萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.68%。主要原因是市財(cái)政增大了對(duì)我市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入。

4.  城鄉(xiāng)社區(qū)支出280.69萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加187.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)201.52%,主要原因是基層衛(wèi)生院基本建設(shè)支出增加。

5.  住房保障支出174.59萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加79.48萬(wàn)元,增加83.56%,主要原因是市衛(wèi)生監(jiān)督所和疾病預(yù)防控制中心的住房公積金列入計(jì)算。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)17510.36萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17229.67萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1190.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.91  %;主要原因是人員支出剛性調(diào)整增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入280.69 萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少1115.61萬(wàn)元,下降79.90  %;主要原因是市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢,導(dǎo)致實(shí)際支出金額未達(dá)到預(yù)算要求。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)17510.36萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17229.67萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1190.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.91  %;主要原因是人員支出剛性調(diào)整增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 280.69萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少1115.61萬(wàn)元,下降79.90  %;主要原因是市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢,導(dǎo)致實(shí)際支出金額未達(dá)到預(yù)算要求。

分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)0.3萬(wàn)元,主要用于招商引資;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))631.01萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))16423.76萬(wàn)元,主要用于我市公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))280.69萬(wàn)元,主要用于開(kāi)平市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目前期費(fèi)用返還支出;住房保障支出(類(lèi))174.59萬(wàn)元,主要用于住房公積金支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為92.66萬(wàn)元,完成預(yù)算93萬(wàn)元的99.63  %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為60.88萬(wàn)元,完成預(yù)算61萬(wàn)元的99.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31.78萬(wàn)元,完成預(yù)算32萬(wàn)元的99.31%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.45萬(wàn)元,下降6.50  %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與2014年決算數(shù)持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.62萬(wàn)元,下降7.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.83萬(wàn)元,下降5.44%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與2014年決算數(shù)持平的主要原因沒(méi)有因公出國(guó)計(jì)劃;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革后,公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0  %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.88萬(wàn)元,占65.70%;公務(wù)接待費(fèi)支出31.78萬(wàn)元,占34.30%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.88萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出60.88萬(wàn)元,2015年局機(jī)關(guān)及下屬29個(gè)單位公務(wù)車(chē)保有量為54輛,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.88萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出31.78萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等反面的接待。2015年局機(jī)關(guān)及下屬28個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待251次,接待人數(shù)共1868人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)(含下屬單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1286.56萬(wàn)元,比上年增加407.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.32%。主要原因是:專用材料費(fèi)中的耗材支出增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)(含下屬單位)政府采購(gòu)支出總額365.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出365.17萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門(mén)(含下屬單位)共有車(chē)輛66輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)16輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛、其他用車(chē)39輛,其他用車(chē)主要是醫(yī)療救護(hù)車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備34臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備37臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)(含下屬單位)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目11個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金4943.996萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)“廣東省邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼資金”等11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出4943.996萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,“廣東省邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼資金”等11個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



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